职责描述:1、内控:参与建立、完善和优化公司内部控制管理体系及相关制度;2、内审:参与公司内审发展计划和年度审计工作计划,开展公司的具体审计工作并制作相应的审计报告,包括项目审计、公司的财务收支审计、专项审计等;3、合同:参与对公司重要的合同招投标、重要的合同签订进行过程监督; 4、部门:协助部门负责人修订岗位职责,制定部门工作规范、要求及考核;任职要求:1、年龄:40岁以下;2、学历:统招财务、审计相关专业专科及以上;3、资质:中级审计师、CPA\CIA等职称优先;4、经验:熟悉企业内控、 内审相关知识和实操,对业务流程优化有实操经验,具有3年以上国内、国外上市公司或大中型企业内部控制、内部审计相关工作经验的优先考虑。职位福利:包住、交通补助、餐补、通讯补助、定期体检、节日福利、员工旅游、五险一金
职责描述:1、内控:参与建立、完善和优化公司内部控制管理体系及相关制度;2、内审:参与公司内审发展计划和年度审计工作计划,开展公司的具体审计工作并制作相应的审计报告,包括项目审计、公司的财务收支审计、专项审计等;3、合同:参与对公司重要的合同招投标、重要的合同签订进行过程监督; 4、部门:协助部门负责人修订岗位职责,制定部门工作规范、要求及考核;任职要求:1、年龄:40岁以下;2、学历:统招财务、审计相关专业专科及以上;3、资质:中级审计师、CPA\CIA等职称优先;4、经验:熟悉企业内控、 内审相关知识和实操,对业务流程优化有实操经验,具有3年以上国内、国外上市公司或大中型企业内部控制、内部审计相关工作经验的优先考虑。职位福利:包住、交通补助、餐补、通讯补助、定期体检、节日福利、员工旅游、五险一金
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