岗位职责
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、跟踪审计结论和建议的落实;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
9、领导交办的其他工作。
岗位要求
1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
6、积极主动、敬业上进、责任感强;
一经录取,待遇从优!
晋升机制
审计助理审计专员审计主管审计经理
工作地址
临沂市兰山区北城新区金猴名居2A写字楼20楼
安全警示
立即投诉
在求职过程中如果遇到扣押证件、收取押金、提供担保、强迫入股集资、解冻资金、诈骗传销、求职歧视、黑中介、人身攻击、恶意骚扰、恶意营销、虚假宣传或其他违法违规行为。请及时保留证据,立即向平台举报投诉,必要时可以报警、起诉,维护自己的合法权益。
贸易/进出口 矿产/采掘/冶炼 原材料及加工
私营企业
501~1000人
临沂市兰山区北城新区金猴名居2A写字楼20楼